Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4763

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0346/22 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 141,72 € 10.10.2022 01.11.2022 Faktúra
OBJ/0026/22 Údržba- prechod medzi objektami Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing.Stanislav Zelenský 11650257 3 732,43 € 10.10.2022 20.10.2022 Objednávka
OBJ/0027/22 fototapeta na stenu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DECOTREND s.r.o. 45337535 167,90 € 10.10.2022 20.10.2022 Objednávka
OBJ/0028/22 Fototapety dverove- 5ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Balkys Trade, s.r.o. 47803649 154,40 € 10.10.2022 20.10.2022 Objednávka
DFBV/0337/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,94 € 07.10.2022 01.11.2022 Faktúra
OBJ/0025/22 Kancelárska stolička 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 B2B Partner s.r.o. 44413467 210,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Objednávka
DFBV/0397/22 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DUAL BP, s.r.o. 35962135 95,33 € 03.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 servis práčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAGOPERUN SK 35901896 48,00 € 03.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0334/22 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,70 € 03.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,25 € 03.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0332/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 129,56 € 03.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0330/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 654,03 € 03.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 739,62 € 03.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0328/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 91,19 € 02.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0327/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 93,06 € 02.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0326/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,39 € 02.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,26 € 02.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0324/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,10 € 02.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0323/22 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,10 € 02.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 533,34 € 30.09.2022 01.11.2022 Faktúra