Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 01.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 640,46 € | 31.12.2022 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,02 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 247,04 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,12 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,81 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,02 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,90 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 44,04 € | 30.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/22 | tlač.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 29.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/22 | TV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 24,60 € | 28.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/22 | revízia elektroinštalácie Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 300,00 € | 28.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |