Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0041/22 Zimné pneumatiky 4ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Autoservis Matlovič 31326536 386,40 € 13.12.2022 23.12.2022 Objednávka
DFBV/0434/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,02 € 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0433/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 196,98 € 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0435/22 UV akvárium Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DiakoninO s.r.o. 54031150 501,90 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0432/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 188,72 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0436/22 notebooky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Extreme computers 41964012 1 434,02 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0431/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 694,00 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0426/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 55,98 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0425/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 271,88 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0423/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 378,92 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0422/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,90 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0421/22 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 29,00 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0429/22 revízia zariadenia PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 STRNATKO JOZEF 32089015 136,60 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0428/22 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,48 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0427/22 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0424/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 944,57 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0430/22 údržba prechodu medzi objektami Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Multi wide, s.r.o. 47250992 3 478,51 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0455/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 283,37 € 05.12.2022 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0456/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 306,02 € 05.12.2022 12.02.2023 Faktúra
OBJ/0040/22 Benzínový fukár/vysávač lístia 1ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 219,00 € 02.12.2022 06.12.2022 Objednávka