Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 340,19 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 0,78 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 98,19 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 415,15 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,10 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,48 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,53 € | 01.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,66 € | 01.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 114,33 € | 01.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 112,46 € | 01.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 30.04.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 402,30 € | 30.04.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 29.04.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |