Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0466/23 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 104,08 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/23 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 565,80 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/0042/23 | Oprava a servisné služby Práčky P7 v DSS Kampino | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 2 473,13 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0043/23 | Kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, kontrola požiarneho vodovodu, kontrolná správa pre DSS KAMPINO na základe Protokolu z kontroly vykonanej HaZZ zo dňa 24.10.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 682,00 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Objednávka | |||||
DFSF/0001/23 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 957,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0041/23 | Oprava a servisné služby Práčky P6 v DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 104,08 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0510/23 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Filo s.r.o. Nábytok Tiffany | 51083388 | 593,70 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0040/23 | Nákup a dodávka Mikrosystému s Bluetooth Philips TAM6805 pre potreby DSS KAMPINO 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0467/23 | bluetooth systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 397,49 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,81 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/23 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kľúč n.o. | 36077658 | 70,00 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |