Faktúry
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0109/18 | Tovar podľa obj. 90/2018 - čistiace potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 788,60 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | Tovar podľa obj. 95/2018 - čistiace potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 698,78 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 1 576,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Tovar podľa obj. 86/2018 - SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 538,25 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Tovar podľa obj. 88/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 163,83 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Tovar podľa obj. 93/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 531,55 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | Tovar podľa obj. 96/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 620,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | Tovar podľa obj. 87/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 494,54 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | ŠI Trnavská , obrusovina | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 77,34 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | Tovar podľa obj. 89/2018 - kancelárske potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 035,88 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | Tovar podľa obj. 85/2018 - kancelárske potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 006,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 535,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Nábytok ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 8 530,56 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | Čistič okien Kärcher, SA | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 216,95 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | OP a OS elektrického zariadenia ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | JTB, s.r.o. | 45351911 | 479,94 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Poplatok za TV a internet 11/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0145/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 31. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 238,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/18 | Výmena skla vo výťahu na SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 27,00 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0142/18 | Revízia bleskozvodov 2018 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 222,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/18 | Kontrola EPS 11/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0144/18 | Kontrola EPS 4.štvrťrok 2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -925,74 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Odpadové vrecia čierne | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 195,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 318,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 153,96 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 501,32 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0139/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 10. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0138/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 66/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 249,91 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |