Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/19 ŠI Trnavská, elektrina 1/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 505,90 € 11.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0016/19 FA plyn SA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFPC/0013/19 Plyn SA 1/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 230,44 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra
DFPC/0017/19 Plyn SA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 08.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFPC/0014/19 Dodávka elektriny ŠI SA 1/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 320,28 € 08.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0012/19 Oprava kalového čerpadla Sigma Školský internát 00607291 Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov 32642709 506,40 € 07.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFPC/0011/19 Poplatok za telefón 1/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 129,66 € 07.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 25 ks matracov Školský internát 00607291 PAREX - G spol.s.r.o. 31638830 1 749,00 € 07.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,70 € 07.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFPC/0009/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 1/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 654,17 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFPC/0010/19 Servis výťahu SA 1/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 960,00 € 30.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 Poplatok za TV SA 2019 Školský internát 00607291 Skylink M7 Group S.A. B148073 55,60 € 29.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Poplatok za TV SA 2019 Školský internát 00607291 Skylink M7 Group S.A. B148073 55,60 € 29.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 Školský internát 00607291 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 130,35 € 29.01.2019 28.02.2019 Faktúra
DFPC/0007/19 Prečistenie šachty,záchytného koša a odvoz odpadu Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 175,78 € 28.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 Časopis ŠKOLA 2019 Školský internát 00607291 Juris Dat-M.Medlen 52829821 25,00 € 24.01.2019 15.02.2019 Faktúra
DFPC/0005/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 1. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 23.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFPC/0004/19 Kontrola EPS 1/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 21.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFPC/0008/19 ZFA SA plyn Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -9,55 € 21.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFPC/0002/19 Kominárske práce 1. polrok 2019 Školský internát 00607291 Inczédi Ľudovít 14062623 40,00 € 18.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFPC/0003/19 FA plyn SA 1/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 18.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFPC/0006/19 Poplatok za komunálny odpad SA 2019,1.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 294,02 € 17.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 638,71 € 17.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Poplatok za TV a internet 1/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 14.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFPC/0167/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 12. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 11.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFPC/0001/19 Plyn SA 1/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8 025,00 € 11.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Čo má vedieť mzd. účtovníčka 2019 Školský internát 00607291 Ajfa +Avis,s.r.o. 31602436 58,80 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFPC/0162/18 Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 840,57 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
DFPC/0161/18 Vývoz kontajnera 10.12.2018 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra