Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0099/19 FA plyn SA 8/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 05.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFPC/0100/19 Dodávka elektriny ŠI SA 7/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 268,46 € 04.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 ŠI Trnavská, elektrina 7/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 176,09 € 04.08.2019 21.08.2019 Faktúra
DFPC/0097/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 229,84 € 02.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFPC/0098/19 Servis výťahov 7/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 02.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 6 631,78 € 29.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 výmena nábytku Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 5 000,00 € 24.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFPC/0095/19 výmena nábytku Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 5 497,60 € 24.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFPC/0096/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 17.7.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 24.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 6 631,78 € 24.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFPC/0092/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 392,33 € 23.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFPC/0093/19 Kominárske práce 2. polrok 2019 Školský internát 00607291 Inczédi Ľudovít 14062623 50,00 € 23.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFPC/0094/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01.7.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 23.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 dvere SEVROLL ŠI TC Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 324,00 € 18.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 dvere SEVROLL ŠI TC Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 324,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Poplatok za TV a internet 7/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 16.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 730,00 € 16.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 33,54 € 11.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFPC/0091/19 Kontrola EPS 7/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2019 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 71,03 € 10.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 5 842,42 € 10.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Tlačivá šk. rok 2019/2020 Školský internát 00607291 ŠEVT,a.s. 31331131 398,50 € 09.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFPC/0087/19 Vývoz kontajnera 28. 6. 2019 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 09.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Pranie bielizne pre ŠI Saratovská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 302,26 € 09.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFPC/0089/19 Renovácia vane SA Školský internát 00607291 Viliam Kuliška - renovácia vaní 40047237 70,00 € 09.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFPC/0090/19 Renovácia vane SA Školský internát 00607291 Viliam Kuliška - renovácia vaní 40047237 70,00 € 09.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFPC/0086/19 Poplatok za telefón 6/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 121,80 € 09.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFPC/0088/19 Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 421,94 € 09.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 349,86 € 09.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 53,03 € 09.07.2019 02.08.2019 Faktúra