Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0125/19 skúška ochranných a pracovných pomôcok Školský internát 00607291 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. 35799668 419,04 € 27.11.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 skúška ochranných a pracovných pomôcok Školský internát 00607291 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. 35799668 117,60 € 27.11.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 293,28 € 26.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA Školský internát 00607291 Q4 Security s. r. o. 17337569 69,80 € 22.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,4.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 -265,44 € 22.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 tonery k tlačiarňam na základe CP Školský internát 00607291 Comert, s.r.o 17318793 929,39 € 21.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 458,40 € 19.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFPC/0144/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01. 11. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFPC/0143/19 Kontrola EPS 11/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 165,40 € 12.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0142/19 Kontrola EPS IV. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 217,27 € 12.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Poplatok za TV a internet 11/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 ŠI Trnavská, elektrina 10/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 441,60 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 270,40 € 11.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0138/19 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 335,80 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0140/19 Plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0141/19 FA plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 Dodávka elektriny ŠI SA 10/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 998,34 € 11.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 1 440,00 € 11.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFPC/0136/19 ZFA Plyn SA 10/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -1 574,09 € 08.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 1 005,20 € 07.11.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 730,00 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 Poplatok za telefón 10/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 102,82 € 07.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Poplatok za telefón 10/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 44,96 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 výmenu telefónnej ústredne a telefónov Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 1 033,12 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 518,20 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0137/19 diskontinuálne meranie emisií na kotli K1 BUDERUS, výkon 600kW, horák Weishaupt (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 MM Team s.r.o. 44141297 237,60 € 05.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0132/19 Servis výťahov 10/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC Školský internát 00607291 NAY a. s. 35739487 309,00 € 29.10.2019 07.11.2019 Faktúra