Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2835

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0142/19 Kontrola EPS IV. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 217,27 € 12.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Poplatok za TV a internet 11/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 ŠI Trnavská, elektrina 10/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 441,60 € 12.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 270,40 € 11.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0138/19 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 335,80 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0140/19 Plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0141/19 FA plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 Dodávka elektriny ŠI SA 10/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 998,34 € 11.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 1 440,00 € 11.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFPC/0136/19 ZFA Plyn SA 10/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -1 574,09 € 08.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 1 005,20 € 07.11.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 730,00 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 Poplatok za telefón 10/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 102,82 € 07.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Poplatok za telefón 10/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 44,96 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 výmenu telefónnej ústredne a telefónov Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 1 033,12 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 518,20 € 06.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0137/19 diskontinuálne meranie emisií na kotli K1 BUDERUS, výkon 600kW, horák Weishaupt (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 MM Team s.r.o. 44141297 237,60 € 05.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0132/19 Servis výťahov 10/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC Školský internát 00607291 NAY a. s. 35739487 309,00 € 29.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 žehl.doska 1ks, žehlička 1ks , rýchl.kanvica 2ks, mikrov.rúra 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnica 1ks, myš 1ks Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 619,80 € 29.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFPC/0131/19 servisna prehliadka plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 148,08 € 27.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 stolná lampa Lolli s LED žiarovkou - Z7597G (EMOS), farba zelená (ŠI - EP, Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 BBC Systém s. r. o. 36634760 451,26 € 24.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFPC/0130/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 10. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 24.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Karcher T 10/1 Professional vysávač v počte 3ks. Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 458,97 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFPC/0128/19 Kontrola EPS 10/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 18.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Slaviaplast, s. r. o. 44295529 1 685,75 € 17.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 Poplatok za TV a internet 10/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 15.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFPC/0127/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 10. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 11.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFPC/0129/19 zriadenie telefónnej klapky m.č. 426 klapky Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 129,60 € 11.10.2019 25.10.2019 Faktúra