Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3091

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0124/20 FA plyn SA 10/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 01.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 Tonery Školský internát 00607291 COMERT s.r.o.. 17318793 1 202,52 € 29.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 Publikácia: Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony Aktualizácie III/2021-úplné znenia Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 11,20 € 29.09.2020 24.10.2020 Faktúra
DFPC/0117/20 dezinfekcia SA Školský internát 00607291 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 478,00 € 28.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 dezinf.prostriedky TR Školský internát 00607291 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 478,00 € 28.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 vybav.kuch. Školský internát 00607291 Penepex s.r.o. 03220923 108,64 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 kanc.potreby Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 78,88 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 tabuľa Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 118,80 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 knihy Školský internát 00607291 Libristo Media s.r.o. 04448367 31,15 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 oprava kananlizácie Školský internát 00607291 PS Stav s. r. o. 52669947 1 584,00 € 17.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFPC/0116/20 TV+internet 9/20 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 12.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 stol.lampy TR Školský internát 00607291 BBC Systém s. r. o. 36634760 179,80 € 09.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFPC/0112/20 plyn vyúčt. 8/2020 SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 166,29 € 07.09.2020 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 dezinf.prostriedky TR Školský internát 00607291 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 478,00 € 04.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 internet 8/20 TR Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 04.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFPC/0115/20 kontrola EPS 9/20 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 03.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFPC/0113/20 el.energia 8/2020 SA Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 246,83 € 03.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFPC/0111/20 vodné,stočné 7/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 352,54 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFPC/0110/20 vodné,stočné 8/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 656,44 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 lektorská činnosť Školský internát 00607291 Ing. Bronislava Švehláková-mediátor 42170788 120,00 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFPC/0108/20 paušál servis výťahov 8/20 SA Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 poplatky za telefón TR 8/2020 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 42,43 € 02.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFPC/0114/20 poplatky za telefón SA 8/2020 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 51,48 € 02.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 el.energia 8/2020 TR Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 175,60 € 02.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFPC/0109/20 plyn 9/2020 SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 01.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 dezinf.prostriedky TR Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 182,99 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFPC/0107/20 dezinf.prostriedky SA Školský internát 00607291 Ján Haliena LIGHTS 10962379 189,80 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 Germicídne žiariče PROLUX Školský internát 00607291 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 5 370,00 € 26.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 hyg.potreby TR Školský internát 00607291 Legs spol. s r.o. 36762474 83,50 € 25.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 dezinf.prostriedky TR Školský internát 00607291 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 478,00 € 25.08.2020 31.08.2020 Faktúra