Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0164/18 FA plyn SA 12/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 827,17 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
DFPC/0165/18 Pranie bielizne pre ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 239,64 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
DFPC/0163/18 Poplatok za telefón 12/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 127,46 € 31.12.2018 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0149/18 Centralizovaná ochrana objektu Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 86,78 € 31.12.2018 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0150/18 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 272,95 € 31.12.2018 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0151/18 Poplatok za telefón 12/2018 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 65,09 € 31.12.2018 29.01.2019 Faktúra
DFPC/0166/18 Dodávka elektriny ŠI SA 122018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 174,92 € 31.12.2018 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0152/18 ŠI Trnavská, elektrina 12/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 473,76 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFPC/0160/18 Servis výťahu SA 12/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 27.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Vzdelávací kurz Mzdový špecialista Školský internát 00607291 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 36760951 300,00 € 27.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0148/18 Vzdelávací kurz Mzdový špecialista Školský internát 00607291 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 36760951 300,00 € 27.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFBV/0146/18 Údržbárske práce SA 12/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Servis okien Trnavská Školský internát 00607291 STAVREM PLUS 35794542 180,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Poplatok za TV a internet 12/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Aplikačné a systémové konzultácie k mzdám za 11/2018 Školský internát 00607291 Vema, s.r.o. 31355374 33,54 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFPC/0158/18 Výmena a montáž líšt vo výťahových kabínach Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 105,60 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFPC/0159/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 10. 12. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 Tepovač, vysávač, vysokotlakový čistič Školský internát 00607291 Giego, s.r.o. 51055724 810,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI TR Školský internát 00607291 ITSK, s.r.o. 36556050 756,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Chladnička + mikrovlnná rúra ŠI SA Školský internát 00607291 ITSK, s.r.o. 36556050 1 496,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Tonery a cartrige Školský internát 00607291 Laser Servis, spol. s.r.o. 35755989 1 448,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 5 799,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Výpočtová technika, projektor + plátno, Office 2019 Školský internát 00607291 Giego, s.r.o. 51055724 9 599,00 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 500 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 800,00 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 4 ks TV Školský internát 00607291 MIKROHUKO, spol. s. r. o. 31560806 840,00 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť3 Školský internát 00607291 Basco SK, s.r.o. 34140328 11 465,65 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 Rekonštrukcia elektroinštalácie SA, inžinierska činnosť Školský internát 00607291 EXPO LINE, s.r.o. 31342167 2 628,00 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Výmena rúr na odvod dažďovej vody SA Školský internát 00607291 ELINSS, s. r. o. 44899831 25 210,33 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Odvoz a likvidácia odpadu 27.11.2018 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 D+M plastových dverí ŠI SA Školský internát 00607291 Slaviaplast, s. r. o. 44295529 6 783,43 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra