Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4132

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/18 Nábytok ŠI Saratovská Školský internát 00607291 Basco SK, s.r.o. 34140328 8 530,56 € 22.11.2018 03.12.2018 Faktúra
VO/0081/18 Objednávame si u Vás: čistič okien Kärcher WV 2 Premium - 4ks. Školský internát 00607291 František Majtán-Euronics TPD 11790547 216,95 € 20.11.2018 29.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0082/18 Objednávame si u Vás: vývoz veľkokapacitného kontajnera - ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 20.11.2018 29.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0098/18 Čistič okien Kärcher, SA Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 216,95 € 20.11.2018 23.11.2018 Faktúra
VO/0080/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera 9ton Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0097/18 Poplatok za TV a internet 11/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 19.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 OP a OS elektrického zariadenia ŠI Trnavská Školský internát 00607291 JTB, s.r.o. 45351911 479,94 € 19.11.2018 22.11.2018 Faktúra
DFPC/0146/18 Výmena skla vo výťahu na SA Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 27,00 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Ročná kontrola hasiacich prístrojov Trnavská Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 238,08 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFPC/0145/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 31. 10. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFPC/0141/18 FA plyn SA 10/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -925,74 € 14.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFPC/0144/18 Kontrola EPS 4.štvrťrok 2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFPC/0143/18 Kontrola EPS 11/2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFPC/0142/18 Revízia bleskozvodov 2018 Saratovská Školský internát 00607291 Krištofič Miroslav - Stratus 17345723 222,00 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
VO/0079/18 Objednávame si u Vás vývoz veľkorozmerného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 13.11.2018 23.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0094/18 Odpadové vrecia čierne Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 13.11.2018 22.11.2018 Faktúra
VO/0078/18 Vrecia odpadové 800x1100 -130 roliek Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 12.11.2018 23.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0077/18 Karcher papierové vrecká T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 318,60 € 09.11.2018 16.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0076/18 Laserová tlačiareň Canon-i-SENSYS LBP613dw Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 195,19 € 09.11.2018 16.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0091/18 ŠI Trnavská, elektrina 10/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 501,32 € 09.11.2018 06.12.2018 Faktúra