Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4362

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0056/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 28.06.2019 09.07.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0080/19 Vývoz kontajnera 18. a 20.6 .2019 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 504,00 € 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
Dodatok č.6 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 Cena a fakturácia-Náklady pri odvádzaní a čistení odpadovej vody do verejnej kanalizácie/stočné/. Školský internát 00607291 Hílek a spol.a.s. 36239542 Iné 0,00 € 28.06.2019 29.06.2019 28.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
VO/0054/19 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 792,80 € 27.06.2019 09.07.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0054/19 498 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 792,80 € 27.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFPC/0079/19 Montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 265,20 € 26.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 Kúpeľňová sanita ŠI Trnavská Školský internát 00607291 BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. 47794437 3 577,68 € 25.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 128,59 € 24.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFPC/0078/19 Vývoz zhrabkov 14.6.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra
VO/0053/19 Objednávame si u Vás na základe CP výmenu PVC podlahovej krytiny a kobercov vrátane súvisiacich prác v oboch budovách ŠI - Trnavská cesta 2, BA a Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 15 861,60 € 20.06.2019 09.07.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0052/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 20.06.2019 03.07.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0051/19 Objednávame si na základe CP montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 265,20 € 20.06.2019 03.07.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0050/19 Predplatné "Poradca" Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 65,80 € 19.06.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Poplatok za TV a internet 6/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 19.06.2019 21.06.2019 Faktúra
VO/0050/19 Objednávame: Dodanie materiálu a tovaru - Kúpeľňová sanita. Školský internát 00607291 BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. 47794437 3 577,68 € 18.06.2019 27.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0049/19 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP, Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 18.06.2019 27.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0077/19 Vývoz kontajnera 29. 5 .2019 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 252,00 € 12.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 ŠI Trnavská, elektrina 5/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 406,51 € 11.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFPC/0076/19 Dodávka elektriny ŠI SA 5/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 840,31 € 11.06.2019 28.06.2019 Faktúra
VO/0048/19 Objednávame- PORADCA 2020,Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 65,80 € 07.06.2019 18.06.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka