Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0056/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0080/19 | Vývoz kontajnera 18. a 20.6 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
Dodatok č.6 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Cena a fakturácia-Náklady pri odvádzaní a čistení odpadovej vody do verejnej kanalizácie/stočné/. | Školský internát | 00607291 | Hílek a spol.a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 28.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
VO/0054/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 792,80 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0054/19 | 498 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 792,80 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/19 | Montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 265,20 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Kúpeľňová sanita ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 3 577,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 128,59 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/19 | Vývoz zhrabkov 14.6.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0053/19 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu PVC podlahovej krytiny a kobercov vrátane súvisiacich prác v oboch budovách ŠI - Trnavská cesta 2, BA a Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 15 861,60 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0052/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 20.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0051/19 | Objednávame si na základe CP montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 265,20 € | 20.06.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0050/19 | Predplatné "Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 19.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Poplatok za TV a internet 6/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0050/19 | Objednávame: Dodanie materiálu a tovaru - Kúpeľňová sanita. | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 3 577,68 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0049/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP, Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0077/19 | Vývoz kontajnera 29. 5 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | ŠI Trnavská, elektrina 5/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 406,51 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0076/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 5/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 840,31 € | 11.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0048/19 | Objednávame- PORADCA 2020,Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka |