Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0058/19 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 215,16 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0057/19 | Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,03 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 349,86 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 421,94 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/19 | Poplatok za telefón 6/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,80 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/19 | Renovácia vane SA | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 70,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/19 | Renovácia vane SA | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 70,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Pranie bielizne pre ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 302,26 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/19 | Vývoz kontajnera 28. 6. 2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Tlačivá šk. rok 2019/2020 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 398,50 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0082/19 | ZFA Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -41,93 € | 08.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0084/19 | Plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0083/19 | FA plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0057/19 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 140,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFPC/0082/19 | ZFA Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -41,93 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 349,86 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 421,94 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 9 000,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0081/19 | Servis výťahu 6/2019 + materiál na údržbu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 136,87 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |