Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0065/19 | Objednávame si u Vás: zmesnú chemikáliu - 15l, tabletovú soľ - 100kg (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 225,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0099/19 | FA plyn SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 05.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | ŠI Trnavská, elektrina 7/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 176,09 € | 04.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0100/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 268,46 € | 04.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0098/19 | Servis výťahov 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0097/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 229,84 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201922829_Z zo dňa 24.7.2019 | Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201922829_Z zo dňa 24.7.2019 | Školský internát | 00607291 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | Iné | 0,00 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
VO/0064/19 | Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,03 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0064/19 | Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,03 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0096/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 17.7.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0095/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 497,60 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 000,00 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
Kúpna zmluva č. Z201922829_Z | Nábytok pre školský internát | Školský internát | 00607291 | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | Iné | 28 400,40 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 23.09.2019 | 24.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
DFPC/0094/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01.7.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0093/19 | Kominárske práce 2. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 392,33 € | 23.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0063/19 | Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 916,00 € | 18.07.2019 | 31.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0065/19 | dvere SEVROLL ŠI TC | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 324,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |