Faktúry
Počet záznamov: 3584
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0319/19 | 10/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 522,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | 09/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 302,50 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/19 | Elektromateriál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 237,08 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | Seminár PAM 34.03 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | Tonery KM 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 144,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | Oprava barytónového saxofónu Amati Kraslice | Konzervatórium | 00605808 | J & G s. r. o. | 44751494 | 450,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/015/19 | 07/19 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 963,05 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/016/19 | 08/19 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 306,90 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/017/19 | Poplatok za gastro lístky 9/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 243,36 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | 09/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/19 | Maľovanie prízemia na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 3 522,60 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/19 | Maľovanie radiátorov, potrubia a dverí na prízemí Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Ladislav Csicsay | 11866578 | 1 139,88 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | 09/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 763,36 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/19 | 08/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | 08/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 69,10 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | 07/19 Vodné, stočné Tolstého 11 - dobropis k 4191156685 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -84,70 € | 12.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,46 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | 08/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 394,79 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | 07/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | 08/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 416,77 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | 08/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | 08/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | 08/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 460,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 520,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |