Faktúry
Počet záznamov: 3394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0036/19 | Servis tlačiarne Canon IR 1016 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Členský poplatok 2019 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | 01-03/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Tonery 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 166,36 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | 02/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/003/19 | Poplatok za gastro lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 170,83 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Vodné, stočné M. Bela 5 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/002/19 | Prevod poplatku zo SF za gastrolístky 1/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 217,12 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Stravné lístky 2/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 661,33 € | 10.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | 07/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | 11/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | 10/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | 05/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | 03/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | 08/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | 05/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | 07/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | 11/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | 10/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | 03/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | 10/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | 12/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Pramenita voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Pramenita voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/001/19 | Slávnostný obed pre zamestnancov | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 581,52 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Stravné lístky 1/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 279,12 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |