Faktúry
Počet záznamov: 3394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 208,21 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | 03/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 002,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | 02/20 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | 03/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | Oprava strechy - výškové práce | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 96,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | 1-3/2020 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | 2/2020 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | 1/2020 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | 02/20 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | 02/20 Hovorné mobil | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | Tonery 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 324,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/006/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 03/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 266,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | Prenájom Pálffyho paláca 11.02.2020 | Konzervatórium | 00605808 | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 35747471 | 192,00 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | 02/20 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/005/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 02/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 399,20 € | 01.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/004/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 02/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 182,88 € | 01.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | Zabezpečenie výročného koncertu | Konzervatórium | 00605808 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 408,12 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | Inštalácia systémového disku | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 999,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | PC príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 376,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | 01/20 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | Antivírus 21x | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 630,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | Lyžiarsky pobyt pre žiakov školy | Konzervatórium | 00605808 | CERES Slovakia, spol. s r. o. | 36533823 | 6 900,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | 02/20 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 10 342,88 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | 01/20 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | Školenie mzdárky | Konzervatórium | 00605808 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | 01/20 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 604,27 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | 01/20 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 592,98 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | 01/20 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 071,44 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |