Faktúry
Počet záznamov: 3803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | Refundácia za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 106,40 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/22 | Poplatok za službu gastro 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 281,80 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | HOBOJ Oscar Adler - Púzdro a príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 1 930,00 € | 23.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 45,82 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 26,72 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého + Sanitácia výdajníka vody 4KS | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 120,00 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 402,10 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Služby počítačovej siete 04-06/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 153,97 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Plátky pre saxafón | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 163,46 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,47 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Vodné, stočné 04/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Elektrická energia 04/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 593,01 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Elektrická energia 04/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 486,73 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Elektrická energia 04/2022 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 661,94 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 232,64 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,35 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 852,52 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 92,08 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Plyn Konventná 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Plyn Tolstého 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Plyn Mateja Bela 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Servis PC - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Vedenie účtovníctva 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Servis a prenájom predložiek 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |