Faktúry
Počet záznamov: 3394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/21 | Tanečný program | Konzervatórium | 00605808 | Credance s.r.o. | 47352132 | 550,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | Elektrická energia 06/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 679,64 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | Elektrická energia 06/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 543,44 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | Elektrická energia 06/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 431,04 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,12 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 128,76 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | Plyn 07/2021 Tolstého - vrátenie zálohy | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 675,00 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | Zrážky - Konventná 4 - 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 4,02 € | 06.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/016/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 655,60 € | 06.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | Servis a prenájom predložiek 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | Prenájom zariadenia RICOH 04-06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 197,65 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | Nákup - ventilov a radiátorov | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 578,95 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | Plyn 07/2021 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | Plyn 07/2021 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 853,82 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | Mesačný paušál - mobil za 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | Vedenie účtovníctva 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | Refundácia za študentov 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 25,25 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/015/21 | Poplatok za službu gastro 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 85,82 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 01-06/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 825,85 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 167,42 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 76,50 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | Nákup - neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 94,08 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |