Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/19 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | Oprava kopíriek 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | 03/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 155,77 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | 03/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 535,32 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | 03/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 553,28 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | 03/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 833,17 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0038/19 | Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 43,20 €. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 08.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0039/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 3 360 ks/3,70 €, v celkovej sume 12 655,78 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 655,78 € | 08.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0100/19 | 03/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 05.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | Daň z nehnuteľností na rok 2019 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 68,55 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | Zhotovené kópie 1-3/19 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 79,73 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | Voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | 03/19 Servis a prenajom predloziek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | 03/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 542,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | 04/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | 04/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/007/19 | Poplatok za gastro listky 4/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 223,78 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0033/19 | Objednávam u Vás ochrannú deratizáciu v sume 225,- €. | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 04.04.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka |