Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0278/18 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 73,20 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 398,34 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | 9/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | 9/18 Vodné, stočné MB | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | 08/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | Tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 220,60 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 3 020,11 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 177,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/18 | 09/18 Elektrina MB | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,08 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/18 | 09/18 Elektrina K | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 466,09 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | Oprava harfy | Konzervatórium | 00605808 | Harp Regulations Ioannis Vayenas s. p. | 73909688 | 380,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Petr Šefl | 11219891 | 950,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 199,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/18 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 991,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | Oprava klavíra tr. 212 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 931,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/18 | 09/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | 9/18 Vodné, stočné T | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 95,84 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |