Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0134/19 06/18 Vodné, stočné M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 91,39 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 12/17 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 01/18 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 21,01 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 01/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 16,58 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 06/18 Zrážky M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 15,48 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 01/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 54,19 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 06/18 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 51,98 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
VO/0044/19 Objednávam u Vás opravu mechaniky pianina tr. 405 v celkovej sume 659,65 €. Konzervatórium 00605808 Dražský Tomáš 14970066 659,65 € 02.05.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0145/19 Koberec Konzervatórium 00605808 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 212,04 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSF/009/19 Príspevok zo SF na stravné lístky 04/19 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 1 693,00 € 30.04.2019 29.06.2019 Faktúra
VO/0043/19 Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek v celkovej sume 53,66 €. Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 53,66 € 30.04.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0040/19 Objednávam u Vás 2 koberce v celkovej sume 212,04 €. Konzervatórium 00605808 Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 212,04 € 29.04.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
DFBV/0127/19 Pramenitá voda 9 ks Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 43,20 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Stravné lístky 4/2019 Konzervatórium 00605808 Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695 12 655,78 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 Súťaž - ubytovanie žiakov a pedagógov Konzervatórium 00605808 SOŠ technická 17050332 393,60 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Wifi, káble na internet, Eurocase zdroj Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 589,70 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 03/19 Servis PC Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 399,50 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 330,79 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
VO/0041/19 Objednávam u Vás pramenitú vodu Lucku, 9 ks, v celkovej sume 48 €. Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 48,00 € 24.04.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka
VO/0035/19 Objednávam u Vás čistiace prostriedky v sume 330,79 €. Konzervatórium 00605808 Rempo, s.r.o. 35819081 330,79 € 15.04.2019 01.08.2019 Mgr.art. Peter Čerman Riaditeľ Objednávka