Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0355/19 | 10/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | 10/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | Zabezpečenie gastronomických služieb | Konzervatórium | 00605808 | TOMKO Patrik | 40100341 | 1 400,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | Mikrofóny - 3 ks, kábel | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 112,60 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | Žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 70,99 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/19 | 11/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/19 | 11/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 863,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0138/19 | Objednávam u Vás domáci audiosystém SONY MHC-V11 v dohodnutej cene 181,42 €. | Konzervatórium | 00605808 | MakroFoto s. r. o. | 45890714 | 181,42 € | 08.11.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0347/19 | Pramenitá voda Lucka 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0123/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 11/19 v dohodnutej cene 15229,28 €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 15 229,28 € | 04.11.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0124/19 | Objednávam u Vás ročný prístup - Verejná správa SR v dohodnutej cene 117,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 04.11.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0345/19 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 100,68 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | Pramenitá voda Lucka 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | 10/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | Poplatok za komunálne odpady - 4. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,39 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/018/19 | Príspevok zo SF na stravné lístky 9/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 904,65 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/019/19 | Poplatok za gastro lístky 10/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 259,20 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0116/19 | Objednávam u Vás 6 barelov pramenitej vody v dohodnutej cene 28,80€. | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0117/19 | Objednávam u Vás servis a prenájom predložiek za 10/19 v dohodnutej cene 107,16€. | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0119/19 | Objednávam u Vás mikrofón a príslušenstvo v dohodnutej cene 112,60€. | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 112,60 € | 28.10.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka |