Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ČistiaceBednárik s. r. o. | 50530968 | 503,20 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | 4-6/19 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0047/19 | Objednávam u Vás opravu krídla Steinway v celkovej sume 684,34 €. | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,34 € | 17.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0049/19 | Objednávam u Vás ochrannú dezinsekciu v sume 120,- €. | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 120,00 € | 17.05.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0146/19 | Voda 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | 04/19 prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | 04/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | Stravné lístky 5/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 577,76 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | 04/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | 04/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | 04/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | 05/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | 05/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | 05/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | 05/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 208,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | 04/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | 04/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/19 | 04/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 133,63 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | Oprava pianina tr. 405 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 659,65 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | 05/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |