Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0076/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 286,54 €. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 286,54 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0077/19 | Objednávam u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v celkovej cene 454,80 €. | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 454,80 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0231/19 | 07/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 772,80 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | Klavíry YAMAHA 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | My Piano, s.r.o. | 47075384 | 99 000,00 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | Indexy | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 651,60 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | 06/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 156,02 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | Voda 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 28,80 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | Vyhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 30,52 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | 07/19 Vodné, stočné | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | 06/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | Vlajky 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0074/19 | Objednávam u Vás ročnú údržbu kotla a výmenu čerpadla Grundfos v celkovej sume 580,- €. | Konzervatórium | 00605808 | AMKOV, s. r. o. | 46715061 | 580,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0072/19 | Objednávam u Vás vlajky SR a EU 2 balenia v celkovej sume 78,10 €. | Konzervatórium | 00605808 | 2U s.r.o. | 17315786 | 78,10 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0071/19 | Objednávam u Vás Indexy 500 ks, v celkovej sume 651,60 €. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 651,60 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/011/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 05/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 257,76 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/012/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 06/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 216,00 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/013/19 | Príspevok zo SF na poplatok za gastrolístky 07/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 172,80 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/014/19 | Príspevok zo SF na spotrebované gastrolístky 06/19 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 630,20 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | 06/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | 07/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |