Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0066/19 | Objednávam u Vás vlhkomer v sume 13,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Airshop s. r. o. | 47907126 | 13,00 € | 10.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0196/19 | 06/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 216,00 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | 05/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 129,95 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | 05/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | 05/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | 05/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | 05/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | 06/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 155,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | 06/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | 06/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | 06/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | Tonery 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,00 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | 05/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 813,89 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | 05/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 574,40 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0061/19 | Objednávam u Vás reproduktor v sume 200,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 200,00 € | 07.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0058/19 | Objednávam u Vás stravné lístky 3340 ks/4,- €, v celkovej sume 12 216,- €. | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 216,00 € | 05.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0057/19 | Objednávam u Vás tonery 8 ks v sume 213,- €. | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 213,00 € | 03.06.2019 | 01.08.2019 | Mgr.art. Peter Čerman | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0171/19 | Oprava krídla Steinway tr. 9 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,34 € | 01.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | List bianco | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 109,20 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | 04/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |