Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0099/19 | Objednávam u Vás školenie PAM 34.03 v dohodnutej cene 60,-€. | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 16.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0100/19 | Objednávam u Vás elektroinštalačný materiál v dohodnutej cene 237,08€. | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 237,08 € | 16.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0101/19 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky v dohodnutej cene 302,50€. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 302,50 € | 16.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0102/19 | Objednávam u Vás ochrannú deratizáciu v dohodnutej cene 225,-€. | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 16.09.2019 | 03.04.2020 | Mgr. Dana Hajóssy | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0300/19 | 09/19 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 13 763,36 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/19 | 08/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | 08/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 69,10 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | 07/19 Vodné, stočné Tolstého 11 - dobropis k 4191156685 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -84,70 € | 12.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 216,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | 08/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,46 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | 08/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 394,79 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | 07/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | 08/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 416,77 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | 08/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | 08/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | 08/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 460,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |