Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0311/21 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 1 116,31 € 13.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0313/21 Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 4 160,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,33 € 09.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0003/21 Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro pre objekt SO 01 - Oprava a doplneie elektroinštalácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Ľubomír Stránsky 40547825 3 863,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0309/21 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -148,58 € 09.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0308/21 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -605,50 € 09.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0307/21 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,14 € 09.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0304/21 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 09.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/21 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 09.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/21 Knihy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Panta Rhei, s. r.o. 31443923 30,69 € 08.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/21 tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 96,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/21 USB kľúče - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 290,46 € 07.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/21 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0306/21 Chlór a servisné práce na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 310,44 € 07.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/21 Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SAPFIR SYSTEMS s.r.o 51009790 180,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/21 Web Controler do technológie výmenníkovej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KALORIM s.r.o. 50625781 1 440,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/21 Knihy - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 314,27 € 06.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/21 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 348,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/21 Umývací stroj BR 30/4 C+MF Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 1 897,34 € 03.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0002/21 Umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 3 480,00 € 03.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/21 16 ks PC HP Elite Desk 800 G2 DM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 4 896,00 € 02.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0001/21 Dodanie elektronického školníka, predzosilňovača, zosilňovača a mikrofónnej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tomáš Gális s.r.o. 45904669 2 370,00 € 02.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0290/21 vzdelávanie učiteľov a návrhy metodík výučby FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Transparency International Slovensko 31817823 400,00 € 02.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/21 príspevok na stravovanie 11/2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 213,00 € 02.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/21 Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 285,60 € 02.12.2021 05.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/21 Stravovanie zamestnancov 11/21 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 349,00 € 02.12.2021 05.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0287/21 Vzdelávanie učiteľov, príprava študijných a metodických materiálov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 530,00 € 01.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0289/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 01.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0288/21 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 01.12.2021 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0286/21 Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra