Faktúry
Počet záznamov: 2936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/22 | Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADM design sro | 43915591 | 5 880,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0042/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 117,30 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0041/22 | Chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 476,40 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0038/22 | hygienické sáčky Novoclean - 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,23 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0039/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0037/22 | Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0036/22 | Autobusová doprava na LK - BA -Rdstadt a späť dňa 13.2 - 18.2. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 697,50 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/22 | za poradenstvo vo veci súdneho sporu s CK Reny Tours | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 36861294 | 1 200,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/22 | Za poskytnuté služby počitačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/22 | Školenie RZD 2021 a zmeny v roku 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 11.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0029/22 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/22 | materiál na opravu telekomunikačnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 97,73 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/22 | inštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 354,50 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,77 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0026/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/22 | dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -279,43 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0027/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 223,51 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/22 | Stravovanie zamestnancov január 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 953,80 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/22 | Príspevok na stravovanie - január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,60 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0024/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/22 | členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/22 | Servis VT, Správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0021/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0016/22 | Seminár PaM 37.00 Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/22 | On line - Seminár "novela zákona o verejnom obstarávaní" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 179,65 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 693,36 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,12 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |