Faktúry
Počet záznamov: 2936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/22 | Tonery 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0010/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 516,91 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0009/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -723,71 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 659,74 € | 14.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/22 | Stravovanie zamestnancov december2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 395,20 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/22 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 62,40 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/22 | poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,74 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -395,06 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 935,94 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,90 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/22 | Stolová voda - prenájom dávkovača | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/22 | Online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 106,80 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 789,08 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0323/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majteku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0325/21 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0324/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 178,10 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0327/21 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 66,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0322/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 28.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0321/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.12.2021 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0320/21 | malovanie chodieb, WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zuzana Danišová | 52547949 | 1 200,00 € | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0319/21 | Farba na sokle | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 311,90 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0318/21 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 286,00 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0317/21 | Seminár PaM Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 106,20 € | 15.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 459,50 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/21 | modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/21 | Orez stromov v areály | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 52956962 | 7 716,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |