Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2821

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/21 Administratívne a odborné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 30.06.2021 27.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/21 180 ks gastrolístkov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Edenred 31328695 940,03 € 25.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/21 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 102,00 € 23.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/21 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 103,87 € 23.06.2021 27.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/21 aSc Agenda Komplet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 579,00 € 22.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/21 toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 78,00 € 21.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/21 toner Samsung Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 18,00 € 17.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0140/21 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 16.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/21 Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 106,80 € 14.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/21 Servis vchodových dverí a výmena zástrče Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 144,00 € 11.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/21 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 528,91 € 10.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/21 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -302,35 € 10.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/21 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 460,08 € 10.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/21 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -3 684,66 € 10.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/21 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 42,97 € 10.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/21 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 08.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/21 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 217,18 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/21 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/21-05/22 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 81,36 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/21 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 51,53 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/21 Videokamer Sony a pamäťová karta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 895,90 € 07.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/21 Dávkovače tekutého mydla 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 49,80 € 07.06.2021 27.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/21 Stravovanie zamestnancov - máj 2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 663,30 € 02.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/21 príspevok na stravu zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 100,50 € 02.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 02.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/21 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 01.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/21 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 837,22 € 01.06.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa výpočtovej techniky v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/21 Zásobník na papierové utierky 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALDA Slovakia, s.r.o. 50594851 46,21 € 31.05.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/21 Chlór do bazénu a servis dávkovača chloru Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 914,04 € 28.05.2021 23.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/21 Duše do veľkých lôpt Kin-ball 2 ks - Projekt Otvorená škola - šport Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 120,00 € 27.05.2021 03.06.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra