Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0258/21 Oprava - výmena ventilu na radiátore v šatni Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 WHG s.r.o. 51414821 325,00 € 26.10.2021 27.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0257/21 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 285,61 € 20.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/21 Dezinfekčný antibakteriálny roztok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 332,88 € 19.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0251/21 Rúška, respirátory, rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALFI Corp., s.r.o. 28587855 487,56 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/21 Hygienické potreby PURELL Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Persona, s.r.o. 35900865 366,00 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0252/21 Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 188,76 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/21 Nabíjateľné batérie, skúšačka, nabíjačku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 331,48 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/21 servis kanalizačných systémov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 150,00 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0255/21 učebnice anglického jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Richard Šrobár - Littera 33580511 2 616,00 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/21 Učebnice nemeckého jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Richard Šrobár - Littera 33580511 3 630,00 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0248/21 Za údržbu zelene a trávnikov v areály školy za 9. a 10. mesiac Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 528,00 € 18.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/21 Knihy "Čarovná Bratislava" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CBS spol, s.r.o. 36754749 185,50 € 15.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/21 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 13.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/21 Materiál pre telokom. techniku - baterky do telefónov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 91,43 € 13.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0244/21 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -4 667,94 € 13.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/21 Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ernest Vitko 46847901 609,35 € 12.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/21 Trávnikové hnojivo a trávová zmes ihrisková Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 35838949 444,24 € 12.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/21 Nástenný dávkovač dezinf. roztoku s teplomerom a dezinfenkčný roztok 10 bandasiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 285,69 € 12.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/21 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 23,80 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/21 Údržba tel. ústredne a siete za 9/2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/21 Údržba tel. ústredne a siete za 8/2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,33 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/21 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 214,00 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/21 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 841,33 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/21 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -395,29 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/21 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,16 € 11.10.2021 03.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/21 Batéria a laminovačka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 239,91 € 08.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0233/21 Dávkovače dezinfekcie 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 169,99 € 08.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/21 Dodávka a montáž predokenné rolety Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JADA spol. s r. o. 31347312 1 456,80 € 07.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/21 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 07.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra