Faktúry
Počet záznamov: 2936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 842,50 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0171/21 | Oprava alarmu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Proffice, s. r. o. | 35888636 | 107,76 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0172/21 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0153/21 | Čistiace potreby pre bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 63,98 € | 30.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0167/21 | Publikácia "PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na r. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 27.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0166/21 | Korkové tabule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 101,89 € | 19.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0161/21 | toner HP CB 541A cyan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 12.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0164/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,93 € | 12.07.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0008/21 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 29,77 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0160/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0163/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -895,83 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0162/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -167,64 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0158/21 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 846,87 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/21 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0156/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0154/21 | Stravovanie zamestnancov - jún 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 818,40 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0007/21 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0155/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 917,62 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0152/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/21 | Upgrade kamerového systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0150/21 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0149/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 176,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0148/21 | Administratívne a odborné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0147/21 | Administratívne a odborné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0146/21 | 180 ks gastrolístkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 940,03 € | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0145/21 | 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 102,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0144/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 23.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |