Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0156/22 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,13 € 14.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/22 toner Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 12,00 € 14.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/22 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 255,74 € 14.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/22 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 42,28 € 14.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/22 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 038,18 € 13.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/22 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Mindful Solutions s.r.o. 35943017 378,00 € 10.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/22 náhradný filter Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NAY a.s. 35739487 2,99 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/22 3 ks licencia OFFICE Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 270,00 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/22 stravovanie - máj 2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 235,00 € 09.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/22 Príspevok na stravovanie - máj 2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 195,00 € 09.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/22 Asc agenda komplet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 639,00 € 09.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/22 4 ks knihy "Liečivá sila vody" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 preskoly .sk s.r.o. 51692881 54,32 € 08.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/22 2 ks toner Canon 57 HPQ2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 42,00 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0140/22 lektorské služby - máj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/22 Dataprojektor BENQ, materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 468,00 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/22 Za poskytnutie práva používať aktuálne verzie do 05/23 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 87,84 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/22 Balík na rozvoj kritického myslenia žiakov - projekt Škola škole Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 50,00 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/22 toner HP LJ 415X black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 84,00 € 07.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/22 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 210,28 € 07.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -713,65 € 07.06.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -397,66 € 07.06.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0008/22 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 30,85 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/22 Inštalácia a nastavenie softwaru web servera - projekt Škola škole Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/22 Publikácia "KOntrolná zložka riaditeľa školy" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 46490213 65,82 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/22 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/22 Servis 4 ks klimatizačných jednotiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Barát - Profan 22661867 288,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/22 Model lebky s mozgom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 53231414 110,90 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/22 32 ks filtračná fľaša - projekt Nadácie BVS Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NAY a.s. 35739487 443,68 € 03.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/22 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 103,20 € 01.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra