Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2821

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/22 Seminár PaM 37.00 Online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/22 On line - Seminár "novela zákona o verejnom obstarávaní" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/22 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 179,65 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/22 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 693,36 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/22 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 126,12 € 26.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/22 Tonery 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 288,00 € 24.01.2022 03.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/22 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 516,91 € 14.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/22 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 14.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/22 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -723,71 € 14.01.2022 03.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/22 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 659,74 € 14.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/22 Stravovanie zamestnancov december2021 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 395,20 € 11.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/22 Príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 62,40 € 11.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/22 poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 11.01.2022 03.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/22 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,74 € 11.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -395,06 € 11.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -1 935,94 € 11.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/22 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 51,53 € 10.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/22 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,90 € 10.01.2022 03.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/22 Stolová voda - prenájom dávkovača Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 07.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/22 Online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Maxim s.r. o. 47529474 106,80 € 07.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0326/21 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 789,08 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0323/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majteku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0325/21 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0324/21 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 178,10 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0327/21 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovnička-2022" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PSDOMOV s.r.o 51108178 66,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0322/21 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 28.12.2021 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0321/21 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 28.12.2021 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/21 malovanie chodieb, WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Zuzana Danišová 52547949 1 200,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/21 Farba na sokle Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FARLESK spol. s r.o. 31337538 311,90 € 20.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/21 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 286,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra