Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0225/24 defibrilačné elektródy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SELVIT, s.r.o. 36370053 235,20 € 12.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/24 prenájom kopírok za mesiac 08/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 109,18 € 11.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0221/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 96,00 € 06.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/24 Chlór a PH do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 732,24 € 06.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/24 odvoz kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 A-Z STAV s.r.o. 35813393 96,00 € 04.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0219/24 rekonštrukcia zásuvkových rozvodov v kabinete anglického jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 1 100,00 € 02.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/24 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 02.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/24 odvoz vyradeného elektroodpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ARGUSS s.r.o. 31365213 148,08 € 30.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 552,00 € 30.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/24 školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 22,76 € 27.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0212/24 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 426,98 € 26.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0213/24 Oprava notebook - výmena batérie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 48,00 € 26.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0211/24 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 332,20 € 21.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0210/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 16.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0208/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -525,29 € 14.08.2024 03.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0207/24 vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2024/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 13.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0205/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 46,00 € 12.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0206/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,72 € 12.08.2024 03.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -12 375,77 € 08.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0203/24 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 36,00 € 05.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 01.08.2024 03.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 552,00 € 31.07.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/24 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 168,68 € 26.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/24 aplikačné a systémové konzultácie PAM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 420,00 € 26.07.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 42,12 € 17.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/24 vzdelávanie v programe Viac ako peniaze šk. rok 2024/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 160,00 € 17.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/24 poplatok za proxia.live za I.štvťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 90,00 € 17.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/24 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 81,35 € 17.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0194/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 46,00 € 16.07.2024 25.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -383,11 € 10.07.2024 03.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra