Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2933

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0267/24 chlór a PH do bazéna, sada hadičiek, nástrekový ventil a prepojovacie potrubie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 1 174,92 € 28.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 56,08 € 23.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0266/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 168,48 € 23.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0264/24 univerzálna zváračka, pracovné rukavica, trávová zmes Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 35838949 275,00 € 22.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0261/24 online prístup na portál Direktor od 1.1.2025 do 31.12.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 150,00 € 18.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0260/24 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 337,43 € 18.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0258/24 toner Brother black 1 ks a toner HP 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 120,00 € 17.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0259/24 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 122,51 € 17.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0257/24 Aplikačné a systémové konzultácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 14.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0255/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -399,32 € 11.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -658,00 € 10.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,45 € 10.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/24 Stravovanie pre zamestnancov za september 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 952,50 € 08.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0252/24 prenájom kopírok za mesiac 09/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 249,93 € 08.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0251/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -9 872,36 € 07.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/24 prenájom kopírok za mesiac 07/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 107,65 € 04.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/24 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 220,08 € 04.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 03.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0248/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 297,00 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/24 poplatok za proxia.live za III.štvťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 90,00 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/24 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/24 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 233,06 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/24 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/24 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 015,00 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/24 školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 439,80 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0244/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 03.10.2024 06.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/24 oprava dávkovača chlóru do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 104,40 € 02.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/24 Výmena ističov v rozvodnej skrini Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Miloš ILLE - ELEKTRO 22674349 350,00 € 02.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/24 toner Canon 2500 XL black 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 30.09.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 552,00 € 30.09.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra