Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3396

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/26 dvere do šatne - chlapci - 2x Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 35838949 305,76 € 19.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/26 elektroinštalačný materiál a realizácia v priestoroch bufetu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Voltigo s.r.o. 56809026 907,51 € 15.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/26 odvoz vyradeného elektrického a elektronického zariadenia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ARGUSS s.r.o. 31365213 276,16 € 15.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/26 aktualizačné vzdelávanie digitálnych zručností, využitie AI Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 365 services s.r.o. 44056877 1 033,20 € 15.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/26 poskytované služby Balíček Zborovňa od 01/2026 do 12/2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 270,40 € 15.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/26 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 84,55 € 13.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/26 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 117,01 € 13.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/26 hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 270,45 € 13.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/26 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 348,35 € 12.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/26 nový kľúč UNI a zámka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 31,35 € 09.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/26 prenájom kopírok za mesiac 12/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 286,38 € 08.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/26 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 163,60 € 07.01.2026 23.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/26 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 07.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/26 Stravovanie pre zamestnancov za december 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 124,75 € 07.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/26 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 6 923,00 € 07.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/26 školenie DofE v penzióne Berea Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Kresťanské centrum BEREA 30794358 66,00 € 07.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/26 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 989,57 € 05.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/26 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 78,68 € 05.01.2026 24.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0336/25 prenájom rohoží za mesiac 12/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 67,33 € 22.12.2025 06.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0017/25 stavebné práce - rekonštrukcia učebne fyziky a chémie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HWH s.r.o. 55625762 48 283,77 € 19.12.2025 06.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0016/25 rekonštrukčné práce - montáž SDK steny, zárubne a maľovanie stien Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 WHW s.r.o. 46547754 780,00 € 19.12.2025 06.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0335/25 Switche a inštalačné práce rozvodov pre vnútorné linky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 409,96 € 17.12.2025 07.01.2026 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0334/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 352,70 € 16.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0333/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 18,78 € 15.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0332/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 85,15 € 15.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0331/25 digi služba revízia výťahu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 241,70 € 15.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0015/25 veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Objekt Keramik, s.r.o. 46535268 28 527,27 € 12.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0324/25 osvetlenie, mikrofóny, stojany do auly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Muziker, a.s. 35840773 600,00 € 11.12.2025 22.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0329/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 11.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0328/25 doprava detí do múzea v Seredi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS 52147169 300,00 € 11.12.2025 23.12.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra