Faktúry
Počet záznamov: 3235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0204/25 | služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0200/25 | hliníkové reklamné tabule + grafika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 153,84 € | 18.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0199/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,58 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0202/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 280,48 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0203/25 | poplatok za oblasť segregácie od 30.7.2025 do 29.7.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0201/25 | prenájom kopírok za mesiac 07/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 98,40 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 867,02 € | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0198/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac júl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0196/25 | náradie - švédska debna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 086,50 € | 07.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/25 | prekládka kamier a inštalácia nových kamier k výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 974,16 € | 07.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0193/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0194/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 370,30 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0192/25 | koberec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 187,00 € | 06.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0190/25 | koberec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 297,75 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0191/25 | koberec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 201,38 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0188/25 | dodávka plynu 08/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 55,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0186/25 | výrub a orez drevín a odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 1 140,00 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0187/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0009/25 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - rekonštrukčné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 22.07.2025 | 24.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0185/25 | prekládka telefónnych liniek a identifikácia rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 220,42 € | 21.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0184/25 | elektroinštalačný materiál na budove | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Štefánik | 56652721 | 32,00 € | 18.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0183/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,28 € | 16.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0182/25 | plavecké pádla 25 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 377,00 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0181/25 | vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2025/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0180/25 | členský poplatok na rok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 11.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0013/25 | tímová aktivita na podporu kolektívu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Thermpres, s.r.o. | 36717185 | 1 476,48 € | 09.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0179/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac jún | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 09.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0177/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 452,78 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0178/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,06 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0176/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -2 424,53 € | 08.07.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |