Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3105

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/25 vykonanie analýzy a vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov a servisné služby na obdobie od 19.3.2025 do 18.3.2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MG GDPR, s.r.o. 52438996 861,00 € 20.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/25 vykonanie analýzy a vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevencie povodní, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MG Dokument, s.r.o. 52591387 676,50 € 20.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0083/25 doprava detí do múzea v Seredi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS 52147169 300,00 € 20.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0080/25 výmenníka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 1 502,50 € 19.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0081/25 výmena výmenníka tepla - práca Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 120,00 € 19.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0082/25 výmena vodovodného potrubia a ventilov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 1 525,60 € 19.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0079/25 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 309,00 € 18.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/25 výrub stromu v havarijnom stave Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 profipílenie.sk s.r.o. 35876638 1 110,00 € 17.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/25 Služby počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0078/25 právne úkony v rokoch 2023-24 vo veci súdneho sporu CK Reny Tour Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. 36861294 1 200,00 € 17.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/25 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 179,83 € 17.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0073/25 samozatvárač na dvere 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 67,10 € 14.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/25 hygienické potreby - Tork papierové utierky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 731,30 € 14.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/25 vzdelávacia mapa - nemecký jazyk Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 89,00 € 12.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 126,44 € 12.03.2025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0071/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 11.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0068/25 zabezpečenie LK Radstadt pre 82 žiakov - skipasy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tomašičkári 55172784 10 667,00 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0067/25 úprava hosting domény gln od 10.3. 2025 do 21.9.2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Websupport s.r.o. 36421928 19,56 € 10.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0070/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 561,73 € 10.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/25 odvoz kontajnera - objemový odpad Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 A-Z STAV s.r.o. 35813393 332,10 € 10.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/25 K- toner Xerox Phaser Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,90 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 210,80 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/25 raňajky pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 228,00 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/25 dodávka plynu - nedoplatok 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 308,39 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/25 dodávka plynu 01/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 730,00 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/25 dodávka plynu 02/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 707,00 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/25 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 931,76 € 07.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,88 € 07.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/25 dodávka plynu 03/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 667,00 € 07.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 07.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra