Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3284

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0252/25 školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 442,64 € 08.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/25 výroba kľúčov a oprava vložky zámky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 64,26 € 08.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/25 chlór a PH do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 714,88 € 06.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0246/25 brankárska výstroj na florbal Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Florbal s.r.o. 44887001 522,10 € 06.10.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/25 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 64,91 € 02.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/25 dodávka plynu 10/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 352,00 € 01.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 01.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/25 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 767,10 € 01.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/25 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 01.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0244/25 online prístup na portál Direktor PROFI od 1.1.2026 do 31.12.2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 269,37 € 01.10.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/25 revízne služba na výťahu - digi basic Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 29,53 € 30.09.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0238/25 liatinové činky 5x Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Stores inSPORTline SK, s.r.o. 46259317 139,45 € 30.09.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/25 odpadová nádobka na toner k zlačiarni Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 22,14 € 29.09.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/25 online seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nezisková organizácia Vesna 45739153 39,98 € 29.09.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/25 seminár - PAM 40.03 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.09.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0012/25 rekonštrukčné práce - oprava dlažby vo WC muži pri aule Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 WHW s.r.o. 46547754 1 260,07 € 29.09.2025 28.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0233/25 K - toner 1 x Brother modrý Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 86,10 € 25.09.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0234/25 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 620,40 € 25.09.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 323,37 € 24.09.2025 26.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/25 kontrola a oprava hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 661,13 € 23.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0231/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 189,36 € 23.09.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/25 vstup do Športového areálu Mladá garda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenská technická univerzita 00397687 900,00 € 23.09.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/25 prekládka kamier a káblových rozvodov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 627,30 € 18.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/25 učebnice geografia 1 pre žiakov gymnázia štvor aj osemročného Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. 35711302 932,50 € 18.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0227/25 Aplikačné a systémové konzultácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 43,05 € 18.09.2025 21.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0224/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 19,00 € 17.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/25 Edukačné publikácie - nemecký jazyk Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Richard Šrobár - Littera 33580511 319,50 € 17.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/25 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 17.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/25 tričká s potlačou - pracovný odev 18 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Auxt s.r.o. 51768372 189,00 € 17.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0011/25 rekonštrukčné práce - oprava podlahy PVC v učebni a pokládka dlažby v chodbe Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 WHW s.r.o. 46547754 58 141,11 € 12.09.2025 04.10.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra