Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/25 služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 19.08.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/25 hliníkové reklamné tabule + grafika Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plotbase s.r.o. 45674515 153,84 € 18.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,58 € 18.08.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 280,48 € 18.08.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0203/25 poplatok za oblasť segregácie od 30.7.2025 do 29.7.2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 232,47 € 18.08.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/25 prenájom kopírok za mesiac 07/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 98,40 € 18.08.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -8 867,02 € 08.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac júl Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 08.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/25 náradie - švédska debna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Športujeme, s.r.o. 44484828 1 086,50 € 07.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/25 prekládka kamier a inštalácia nových kamier k výťahu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 974,16 € 07.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/25 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 06.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0194/25 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 -2 370,30 € 06.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/25 koberec Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 187,00 € 06.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0190/25 koberec Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 297,75 € 05.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/25 koberec Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 201,38 € 05.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/25 dodávka plynu 08/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 55,00 € 04.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0186/25 výrub a orez drevín a odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 profipílenie.sk s.r.o. 35876638 1 140,00 € 04.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 04.08.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0009/25 zabezpečenie procesu verejného obstarávania - rekonštrukčné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 4 551,00 € 22.07.2025 24.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/25 prekládka telefónnych liniek a identifikácia rozvodov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 220,42 € 21.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/25 elektroinštalačný materiál na budove Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Štefánik 56652721 32,00 € 18.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,28 € 16.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0182/25 plavecké pádla 25 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Plutvy s. r. o. 53257634 377,00 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/25 vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2025/26 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 70,00 € 14.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0180/25 členský poplatok na rok 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 11.07.2025 19.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/25 tímová aktivita na podporu kolektívu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Thermpres, s.r.o. 36717185 1 476,48 € 09.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0179/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac jún Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 09.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0177/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -8 452,78 € 08.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0178/25 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 100,06 € 08.07.2025 04.08.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 -2 424,53 € 08.07.2025 02.09.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra