Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/23 | Stravovanie zamestnancov 1/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 642,50 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 262,80 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0026/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 172,56 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/23 | 2 ks IP kamery a materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 354,00 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0008/23 | Objednávame u Vás 2 ks IP kamery a materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 360,00 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0024/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 749,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/23 | Sanet členský poplatok na rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0021/23 | tonery do tlačiarne Canon 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 52,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0007/23 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 xl- black a magenta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 65,00 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0018/23 | 1 ks IP kamera a 1 ks lampa do projektora Epson | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 201,36 € | 31.01.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/23 | seminár PaM online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/23 | výmena uzatváracej klapky vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 406,56 € | 30.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
Dodatok č. 1 k Dohode | Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 02.09.2022 | Základná škola s materskou školou | 52848094 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | 30.06.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
DFBV/0014/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 167,47 € | 26.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0006/23 | Objednávame u Vás 1 ks IP kameru a 1 ks lampu do projektora Epson | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 210,00 € | 23.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0012/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 619,68 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |