Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/23 | pracovné rukavice nitrilové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 106,30 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0004/23 | Objednávame u Vás 20 ks nitrilové rukami pracovné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 110,00 € | 18.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0003/23 | objednávame u Vás čistenie a monitoring kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 936,00 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0002/23 | Objednávame u Vás servis pieskových filtrov bazénovej technológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 410,00 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0005/23 | Objednávame u Vás ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov - LK od 22.1. do 27. 1. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0010/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 262,27 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,30 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0009/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 532,36 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/23 | Stravovanie 12/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 097,50 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0003/23 | Príspevok na stravovanie 12/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 176,60 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0001/23 | Objednávame u Vás 1 ks príručky "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 60,00 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0004/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -587,11 € | 10.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -593,30 € | 10.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na roky 2022-2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZO OZ PŠaV | Iné | 0,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |||
DFBV/0001/23 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane 2022" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/23 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 15,86 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/23 | prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/23 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |