Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 284,78 € | 14.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0223/22 | Oprava dažďovej kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 9 600,00 € | 14.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0081/22 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarne Brother 8900, BK, Y, C, M | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 350,00 € | 13.09.2022 | 20.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0220/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,70 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0219/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0013/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 30,85 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0221/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0004/22 | Rekonštrukčné práce v zmysle Zmluvy o dielo ID zmluvy 6605943 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 247 356,96 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0218/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 637,66 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0217/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -788,60 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0012/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | -95,00 € | 08.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0216/22 | prenájom kopírok 08/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 114,15 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0215/22 | koberc do kabinetu geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 475,96 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/22 | servisné práce počas rekonštrukčných prác v škole a kábel - adaptér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 558,00 € | 06.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0213/22 | údržba telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0212/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0011/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
Dodatok č.1 | Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZO OZ PŠaV | Iné | 0,00 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |||
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní stravovania | Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní stravovania | ZŠ s MŠ | 52848094 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Iné | 0,00 € | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 31.01.2023 | 05.09.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
VOBJ/0079/22 | Objednávame vyvložkovanie poškodenej dažďovej kanalizácie bezvýkopovou metódou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 7 728,00 € | 02.09.2022 | 07.09.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |