Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0222/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 284,78 € 14.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/22 Oprava dažďovej kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 9 600,00 € 14.09.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0081/22 Objednávame u Vás tonery do tlačiarne Brother 8900, BK, Y, C, M Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 350,00 € 13.09.2022 20.09.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0220/22 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,70 € 12.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0219/22 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,13 € 12.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/22 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 30,85 € 12.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0221/22 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 12.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0004/22 Rekonštrukčné práce v zmysle Zmluvy o dielo ID zmluvy 6605943 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ProBuild SK, s.r.o. 53948858 247 356,96 € 12.09.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -2 637,66 € 12.09.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -788,60 € 12.09.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0012/22 pramenitá voda - výmena filtračných vložiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 -95,00 € 08.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/22 prenájom kopírok 08/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 114,15 € 07.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/22 koberc do kabinetu geografie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 475,96 € 07.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/22 servisné práce počas rekonštrukčných prác v škole a kábel - adaptér Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 558,00 € 06.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0213/22 údržba telefónnej ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 02.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0212/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/22 pramenitá voda - výmena filtračných vložiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 95,00 € 02.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
Dodatok č.1 Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZO OZ PŠaV Iné 0,00 € 02.09.2022 19.09.2022 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní stravovania Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní stravovania ZŠ s MŠ 52848094 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Iné 0,00 € 02.09.2022 05.09.2022 31.01.2023 05.09.2022 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
VOBJ/0079/22 Objednávame vyvložkovanie poškodenej dažďovej kanalizácie bezvýkopovou metódou Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 7 728,00 € 02.09.2022 07.09.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka