Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4147

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0010/23 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 180,00 € 09.02.2023 13.02.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0032/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 09.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -110,98 € 08.02.2023 21.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 586,02 € 08.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/23 telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,79 € 08.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/23 toner HP 2612 l ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0009/23 Objednávame u Vás toner 2612 do tlačiarne HP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 50,00 € 07.02.2023 08.02.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0027/23 Stravovanie zamestnancov 1/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 642,50 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/23 príspevok na stravovanie zamestnancov 1/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 262,80 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 172,56 € 07.02.2023 01.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/23 2 ks IP kamery a materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 354,00 € 07.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0008/23 Objednávame u Vás 2 ks IP kamery a materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 360,00 € 06.02.2023 06.02.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0024/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 749,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/23 Sanet členský poplatok na rok 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 64,80 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 52,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0007/23 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 xl- black a magenta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 65,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0018/23 1 ks IP kamera a 1 ks lampa do projektora Epson Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 201,36 € 31.01.2023 23.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra