Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4145
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -956,94 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0206/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -553,38 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0203/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,53 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0204/23 | vzdelávací program Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
13./IX./2023 | Zmluva č. 13./IX./2023 o nájme nebytového priestoru | Peter Goruša | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 30.06.2024 | 24.09.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
VOBJ/0075/23 | Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo, 2-vrstvový a 120 ks papierové utierky PAP Horeca 2-vrstvové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 600,00 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0201/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,66 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0200/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 125,44 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0202/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
12./IX./2023 | Zmluva č. 12./IX./2023 o nájme nebytového priestoru | Samuel Kosnáč | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.09.2023 | 01.10.2023 | 01.05.2024 | 24.09.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva |
DFBV/0199/23 | oprava kosačky - traktora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 217,50 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0198/23 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/23 | Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0196/23 | Údržba telekomunikačnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
10./IX./2023 | Zmluva č.10./IX./2023 o nájme | TRICKSTERS Lacrosse Team | 42136849 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 04.09.2023 | 01.09.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
VOBJ/0073/23 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 38,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0074/23 | objednávame si u vás opravu traktora na kosenie trávy. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 217,50 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0194/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0192/23 | Údržba telefónnej ústredne a tel.siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |