Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4145

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -956,94 € 14.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0206/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -553,38 € 14.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0203/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 107,53 € 14.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/23 vzdelávací program Viac ako peniaze Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 12.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
13./IX./2023 Zmluva č. 13./IX./2023 o nájme nebytového priestoru Peter Goruša FO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.09.2023 25.09.2023 30.06.2024 24.09.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
VOBJ/0075/23 Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo, 2-vrstvový a 120 ks papierové utierky PAP Horeca 2-vrstvové Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 600,00 € 11.09.2023 11.09.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0201/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,66 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 125,44 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
12./IX./2023 Zmluva č. 12./IX./2023 o nájme nebytového priestoru Samuel Kosnáč FO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.09.2023 01.10.2023 01.05.2024 24.09.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
DFBV/0199/23 oprava kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 J & M Technik s.r.o. 51191733 217,50 € 08.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/23 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 07.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/23 Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/23 Údržba telekomunikačnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 120,00 € 07.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
10./IX./2023 Zmluva č.10./IX./2023 o nájme TRICKSTERS Lacrosse Team 42136849 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.09.2023 01.09.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
VOBJ/0073/23 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 38,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0074/23 objednávame si u vás opravu traktora na kosenie trávy. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 J & M Technik s.r.o. 51191733 217,50 € 04.09.2023 08.09.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 04.09.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/23 Údržba telefónnej ústredne a tel.siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.08.2023 18.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra