Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0044/23 Objednávame u Vás toner Q2612 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 40,00 € 09.05.2023 09.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0045/23 Objednávame u Vás toner Canon maxifi - čierny, žltý Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 70,00 € 09.05.2023 12.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0116/23 Projekt Škola škole - TV panel - elektronická nástenka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 553,20 € 09.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 199,50 € 09.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0008/23 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 32,08 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/23 Vertikulácia, strojový dosev, program výživy trávnika a správná aplikácia hnojív, chemické odstraňovanie buriny - projekt Otvorený areál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOSENIE 1 s.r.o 47243643 960,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/23 Údržba telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/23 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 95,65 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 148,00 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/23 Servisné práce na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 158,88 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 54,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0042/23 Objednávame u Vás veľkokapacitný kontajner na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, štiepka a pod.)z areálu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 OLO 00681300 280,00 € 02.05.2023 03.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0043/23 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 100,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0092/23 Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0041/23 Objednávame u Vás informačnú nedotykovú obrazovku - projekt Škola škole Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 1 230,00 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0040/23 Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo 2-vrstvový a 120 ks papierové utierky PAP Horeca 2-vrstvový Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 600,00 € 27.04.2023 28.04.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0091/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 151,49 € 27.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/23 Výmena filtračných vložiek 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 297,00 € 27.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/23 vodné-stočné , zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 675,88 € 24.04.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra