Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0130/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 07.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/23 Práca, mzdy a odmeňovanie predplatné 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 116,36 € 07.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0058/23 Objednávame u Vás chlór a PH do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 800,00 € 06.06.2023 20.06.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0057/23 Objednávame u Vás výmenu poistnej armatúry vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. 35794313 264,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0129/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/23 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 492,00 € 05.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 62,00 € 05.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/23 Deratizácia priestorov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 60,00 € 05.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/23 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 179,54 € 02.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 02.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/23 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 78,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/23 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 492,00 € 28.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/23 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 26.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0056/23 Objednávame u Vás 60 ks toaletný papier Jumbo dvojvrstvový a 120 ks papierové utierky HOreca dvojvrstvové Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 570,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0118/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 151,49 € 24.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/23 Bumper kotúč - projekt šport Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Patrik Jurovčík 53000854 253,00 € 24.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/23 posilňovacie stroje - projekt Šport Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eFitness a.s. 27518876 2 190,00 € 24.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0055/23 objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 23.05.2023 26.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0054/23 Objednávame u Vás Bumper kotúč Pavi sorte set 100 kg Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Patrik Jurovčík 53000854 260,00 € 23.05.2023 24.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka