Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0053/23 Objednávame u Vás Posilňovaciu "klietku",posilňovací stroj a lavičku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eFitness a.s. 27518876 2 190,00 € 23.05.2023 24.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0051/23 Objednávame u Vás rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v 5 učebniach Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Dušan Dudáš - PARKETYDUDÁŠ 37498339 10 800,00 € 19.05.2023 22.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0115/23 vodné-stočné , zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 979,22 € 19.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/23 príspevok na stravu 4/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 223,20 € 19.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/23 Stravovanie zamestnancov 4/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 395,00 € 19.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0052/23 Objednávame u Vás deratizáciu vnútorných priestorov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 300,00 € 17.05.2023 22.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0047/23 Objednávame u Vás TV panel 55" na elektronickú nástenku a konzolu štandard Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 600,00 € 17.05.2023 22.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0114/23 Odvoz vyradeného elektromateriálu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ARGUSS s.r.o. 31365213 24,00 € 17.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/23 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/23 Odvoz a zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 OLO 00681300 387,50 € 16.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -238,03 € 12.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 377,22 € 12.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,56 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 2 012,30 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 1 612,94 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 897,99 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0046/23 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 180,00 € 10.05.2023 12.05.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0105/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks a 1 ks do HP Q2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 100,80 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/23 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/23 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 196,97 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra