Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3992

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0145/23 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 624,72 € 22.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 555,77 € 21.06.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -277,28 € 21.06.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/23 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -484,40 € 21.06.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/23 Online seminár " Odmeňovanie zamestnancov v škôlstve 2023" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 21.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
4./VI./2023 Zmluva č. 4./VI./2023 o nájme Istropolis Invincibles 54541522 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.06.2023 01.07.2023 31.08.2023 23.06.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
VOBJ/0060/23 Objednávame u Vás výrobu 5 ks kľúčov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 150,00 € 20.06.2023 28.06.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0059/23 Objednávame u Vás papierové utierky Horeca dvojvrstvové 90 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 300,00 € 20.06.2023 20.06.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
2210/19E-BN/NH Dodatok k zmluve č.2210/19E-BN/NH Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Enviroment Testing SLovakia s.r.o. 53248376 Iné 864,00 € 19.06.2023 01.09.2023 30.06.2024 27.06.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
DFBV/0140/23 aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 699,00 € 14.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 434,72 € 13.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
xxx Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 52828123 Iné 0,00 € 12.06.2023 31.12.2023 18.06.2023 Mgr. Aurel Bitter admin.prac. Zmluva
DFBV/0137/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,96 € 12.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/23 Stravovanie zamestnancov 5/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 827,50 € 12.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/23 Príspevok na stravovanie 5/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 292,40 € 12.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/23 Údržba telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/23 Výmena poistného ventilu vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. 35794313 264,00 € 08.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/23 inštalácia enástenky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 672,00 € 08.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/23 poskytnutie práva použivať aktuálne verzie 06/23-05/24 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,64 € 07.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 268,41 € 07.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra