Faktúry
Počet záznamov: 2959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/22 | Dodávka a montáž interiérových dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 24 617,04 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | Dodávka plynu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 246,77 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | Záloha na dod.elektiny za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 109,52 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | List - bianco - s vodotlačou štátneho znaku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 283,20 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | Školenie učiteľov - Senec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 1 704,00 € | 27.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | Čistiace potrebx | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 140,84 € | 26.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | Deratizácia školy + ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 25.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Prenájom miestnosti a techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 869,00 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | Reklamné služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register | 46938079 | 264,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 506,22 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Predplatné Direktor TOP na rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 169,00 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 157,17 € | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | Nedoplatok vodné, stočné za 07-10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 812,70 € | 17.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 275,35 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Školský nábytok do prístavku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 13 098,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 372,82 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 31,20 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 510,53 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Ochrana objektu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Dodávka tepla za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 796,24 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Nedoplatok elektriny za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,44 € | 07.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 697,99 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 468,19 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 156,06 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |