Faktúry
Počet záznamov: 2959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0020/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 118,56 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,51 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Dodávka tepla za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 889,61 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Nedoplatok za elektrinu za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 994,28 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Telefón za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,37 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 132,96 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Balíček Naša Strava za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Ochrana objektu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 315,02 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Dodávka plynu za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/23 | Stravné SF za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 185,21 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | Odvoz a likvidácia BIO odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEKOR s.r.o. | 47331933 | 2 880,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 195,60 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 553,41 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 289,36 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 684,11 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | Záloha na dodávku elektriny za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | Výkon zodp.osoby za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 506,50 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Balíček Naša Strava za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 254,40 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Jazykový kurz pre UKR za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | EPI Právny sysém - ročný prístup 03/23-03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | LV - žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 316,32 € | 21.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 426,41 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 50,24 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |