Faktúry
Počet záznamov: 2855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0096/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 413,83 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 476,16 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | Občerstv. pre účastníkov súťaže v basketbale | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 270,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | Ochrana objektu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/22 | Stravné SF za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | Dodávka plynu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 318,98 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 584,96 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 108,83 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 214,47 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | Záloha na dod.elektiny za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | Inzercia v MY Malacky, Stupava, Holíč 1/8 strany | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | Výkon zodp.osoby za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | Občerstvenie na súťaž Basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 160,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | Revízia plynových zariadení za 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | Sada pohárov na súťaž basketbal | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | Sada pohárov na súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | Balíček Zborovňa Komplet za 01-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | Čistenie lapača tukov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CMT Group | 47372141 | 264,00 € | 28.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | Naša strava.sk Štandard za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 354,52 € | 25.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | ŠJ PPP U | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 45,12 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | ŠJ PPP U | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 33,60 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | Inzercia v MY Trnavský kraj 1/8 strany | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 174,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | Opravná faktúra vodné, stočné 04-07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 288,47 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |