Faktúry
Počet záznamov: 2959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/23 | Telefón za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,61 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | Príspevok zam. na potraviny za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 184,00 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 122,20 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Dodávka tepla za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 127,48 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | Naša strava za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 89,10 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/23 | Stravné SF za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 69,00 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Dodávka plynu za 04/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 355,58 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 108,41 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 135,17 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | Zhotovené kópie 01-03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 847,57 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 761,18 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 000,39 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Záloha na elektrinu za 04/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Ochrana objektru za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Licencia na 03/23-03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | Výkon zodpovednej osoby za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 391,07 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 298,19 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 50,00 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 178,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | Jazykový kurz pre UKR 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 02-03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 332,94 € | 20.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 405,44 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Nedoplatok za teplo za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 472,17 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 83,27 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |