Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/23 Telefón za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 249,61 € 12.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Príspevok zam. na potraviny za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 184,00 € 12.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 122,20 € 12.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Dodávka tepla za 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 8 127,48 € 12.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Deratizácia školy a ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 349,20 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Naša strava za 04/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 89,10 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSF/0004/23 Stravné SF za 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 69,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Odvoz kuchynského odpadu za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 75,60 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Dodávka plynu za 04/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 194,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 355,58 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 108,41 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 135,17 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Spracovanie mzdovej agendy za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Zhotovené kópie 01-03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 847,57 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko 52908542 761,18 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 1 000,39 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Záloha na elektrinu za 04/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 555,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Ochrana objektru za 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Licencia na 03/23-03/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 59,90 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 Výkon zodpovednej osoby za 04/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 391,07 € 31.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 298,19 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 50,00 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 178,88 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 Jazykový kurz pre UKR 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 277,00 € 21.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Nedoplatok vodné, stočné za 02-03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 332,94 € 20.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 405,44 € 20.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Nedoplatok za teplo za rok 2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 472,17 € 16.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 83,27 € 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra