Faktúry
Počet záznamov: 2855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0056/22 | Licencia - Klub združenia 01/21-12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z.Z. | 42418232 | 50,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | Záloha na dodávku elektriny za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | Nedoplatok za dod.elektr. za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 641,05 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | Telefón za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,91 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 224,23 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 266,20 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | Ročný prístup k časopisu "Hľadaj školu" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 9,00 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Ochrana objektu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | Výkon zodpovednej osoby za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Dodávka plynu za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 187,28 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | Odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 347,76 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 459,85 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | LV pedagóg | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 185,50 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | LV žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,40 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 67,49 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 61,40 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Interiérové vybavenie Lab.CHE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 981,60 € | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | Položenie podlahy v učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 5 974,56 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | EPI právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | Služby počítačovej siete za 01-03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 148,49 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 65,10 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 41,95 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Montáž vertikálnych žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 864,00 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/22 | Stravné SF za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,15 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |