Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0089/22 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 27.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0024/22 | Objednávame si u Vás: 6 Kart.utierky ZZ 1 vrst.zelené, 60 ks TP Jumbo 26 cm 1 vrst.recyklovaný, 25 ks handra Milada 80x60 cm tkaná biela vaflová, 50 ks prachovka Monika flanelová 40x30 cm biela, 2 bal. rukavice jednorázové pudrované 100ks/bal. veľkosť M, 20 pár. rukavice gumenné Medium, 20 rol. vrecia do koša 60l 60x70 cm/25 ks extra pevné, 10 rol. vrecia na odpad 120l 70x110cm/15ks modré, 4 ks krystal na okná 5l. Objednávka v hodnote s DPH 413,29 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 413,29 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0085/22 | Školenie - Dieťa z poruchami učenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inklucentrum - Centrum | 52565301 | 30,00 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | Inkluzívna škola - ZD | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 77,55 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 187,54 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 137,40 € | 22.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 57,14 € | 22.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0023/22 | Objednávame si u Vás 49 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,83 EUR. Z celkovej sumy nám poskytnete sľúbenú zľavu 0,13 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 187,54 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
VO/0022/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov:nohavice 5 ks uterák 2 ks tričko 19 ks obrus 6 ks utierky 7 ks zástera 1 ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0039/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 176,22 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | Vodné, stočné za 01-03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 966,91 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | Závesy s krúžkami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Möbelix SK | 35903414 | 359,40 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/22 | Občerstvenie ku dňu učiteľov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 275,00 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 4,99 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 50,10 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 243,76 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | Nedoplatok elektr. za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 689,12 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | Telefón za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,06 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | Dodávka tepla za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 251,89 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 117,83 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |