Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/21 | Seminárny poplatok-on-line | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vesna | 45739153 | 39,04 € | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 308,34 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/21 | Stravné SF za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | Školské stoly a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 2 068,20 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | Dodávka tepelnej energie za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 713,14 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | Telefón za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,72 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | Dodávka elektriny za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 165,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 76,33 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,25 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 144,23 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 702,71 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | Školenie a aktivácia kompostéra | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 120,00 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | Ochrana objektu za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 171,36 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Kuchynský komposter | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 1 639,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0064/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: Nohavice 1 ks, uterák 8 ks, osuška 3 ks, tričko 6 ks, plášť 4 ks, obrus 9 ks utierky 7 ks, zástera 1 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 03.11.2021 | 04.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0176/21 | Montáž ventilu a konfigurácia systému | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 952,80 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | Odvoz odpadu z kuchyne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | Výkon zodp.osoby za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |