Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/22 | Úprava a údržba vysadených plôch | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 372,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | Telefón za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,49 € | 08.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/22 | Stravné SF za 05/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 66,15 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | ČK ISIC/EURO26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 160,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Dodávka tepla za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 981,90 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Sprac.úrad.prekladu UK-SK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 30,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Členské ISIC/EURO, ITIC cobrant SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 180,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Nedoplatok elektr. za 05/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 321,54 € | 07.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 67,70 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Ochrana objektu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 159,74 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Dodávka plynu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
VO/0029/22 | Objednávame si u Vás odbornú úpravu a údržbu existujúcej zelene v dohodnutej cene 372,00€ s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 372,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0113/22 | Záloha na dod.elektr.energie na 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Výkon zodp.osoby za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 626,14 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 974,52 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |