Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0102/22 Dodávka tepla za 04/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 4 526,02 € 09.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 Kancelárske potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 458,17 € 09.05.2022 14.06.2022 Faktúra
VO/0025/22 Objednávame si u Vás: 2 ks Toner CF259X/Canon. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Drucker 44925417 163,20 € 06.05.2022 11.05.2022 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0099/22 Telefón za 04/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 253,86 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 Jazykový kurz UKR 03-04/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 554,00 € 06.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Nedoplatok elektr. za 04/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 671,06 € 06.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSF/0006/22 Stravné SF za 04/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 46,65 € 05.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 122,60 € 05.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 Odvoz kuchynského odpadu za 04/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 05.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 31,80 € 05.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 Spracovanie mzdovej agendy za 04/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Ochrana objektu za 04/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0044/22 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 705,54 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Záloha na dod.elektiny za 05/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 555,00 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFSJ/0043/22 Ovocie a zelenia Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 692,64 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Výkon zodpovednej osoby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 02.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Dodávka plynu za 05/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 104,00 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0042/22 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 178,20 € 29.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 381,49 € 28.04.2022 16.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 LV učitelia Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tatra Invest 51182602 185,50 € 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra